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千百惠小編提醒:企業(yè)零申報(bào)需要了解的4個(gè)點(diǎn)
發(fā)布時(shí)間 : 2022-01-05 06:20:22
很多企業(yè)注冊(cè)后沒有業(yè)務(wù),有的企業(yè)會(huì)選擇零申報(bào),所以會(huì)有很多企業(yè)主關(guān)注零申報(bào)的一些問題。今天,千百惠·邊肖為您帶來(lái)了關(guān)于企業(yè)零申報(bào)的四點(diǎn)認(rèn)識(shí)。讓我們來(lái)看看。
1。獲得免稅收入只需要零申報(bào)?
前不久,一家企業(yè)的會(huì)計(jì)來(lái)辦稅處咨詢零申報(bào)的問題。問:我公司是增值稅小規(guī)模納稅人,已按規(guī)定申請(qǐng)?jiān)鲋刀悳p免稅。2018年一季度蔬菜銷售收入10萬(wàn)元,均符合免稅條件。我可以申報(bào)零嗎?
已經(jīng)備案減免稅的企業(yè)可以申報(bào)零嗎?很多納稅人都會(huì)有這樣的疑問。
提醒:這種情況不能宣布為零。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,辦理增值稅減免備案的納稅人應(yīng)當(dāng)繳納零稅,但并不意味著納稅人可以申報(bào)零稅,而是應(yīng)當(dāng)如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。正確的申報(bào)方式是在增值稅申報(bào)表第12欄填寫當(dāng)期免稅收入10萬(wàn)元,完成當(dāng)期其他免稅銷售的申報(bào)。
2。如果月銷售額低于3萬(wàn)元,只需要零申報(bào)?
我公司是增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售收入2萬(wàn)元。我們可以享受小微企業(yè)免征增值稅的優(yōu)惠政策。我們能宣布零嗎?某公司向稅務(wù)人員提出了納稅人經(jīng)常遇到的問題。
提醒:增值稅小規(guī)模納稅人容易陷入月銷售額3萬(wàn)元以下只需零申報(bào)的誤區(qū)。事實(shí)上,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,在享受國(guó)家稅收優(yōu)惠的同時(shí),你應(yīng)該如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。正確的做法是先計(jì)算免稅收入,再用免稅收入計(jì)算應(yīng)納增值稅,填寫申報(bào)表相應(yīng)欄目享受免稅。
3。本期無(wú)收入需要申報(bào)為零?
我們公司剛剛開業(yè)。這個(gè)月我們購(gòu)買了5張?jiān)鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額8500元。我們已經(jīng)獲得認(rèn)證,但沒有任何收入。甘肅,南山區(qū),可以申報(bào)零嗎?
提醒:雖然沒有銷售收入,但有進(jìn)項(xiàng)稅。如果納稅人因?yàn)闆]有銷售而申請(qǐng)零申報(bào),未繳納的進(jìn)項(xiàng)稅將導(dǎo)致逾期抵扣,無(wú)法抵扣。正確的做法是在對(duì)應(yīng)的銷售欄填寫0,在申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄填寫當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額8500元,以便下一期繼續(xù)扣除期末留抵稅額。
4。如果企業(yè)長(zhǎng)期虧損,企業(yè)所得稅可以申報(bào)為零嗎?
我們公司長(zhǎng)期虧損,沒有企業(yè)收入。企業(yè)所得稅可以申報(bào)為零嗎?
提醒:企業(yè)的虧損可以通過結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)五個(gè)納稅年度來(lái)彌補(bǔ)。如果零申報(bào),下一年度的利潤(rùn)將無(wú)法彌補(bǔ)上一年度的虧損,造成企業(yè)的虧損。如果當(dāng)年進(jìn)行了企業(yè)所得稅零申報(bào),但虧損擴(kuò)大到以后年度扣除,則違反稅法規(guī)定,虧損企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎進(jìn)行零申報(bào)。
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